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财务报表如何更正申报,财务报表申报错误逾期如何修改

来源:整理 时间:2022-12-30 07:02:58 编辑:金融知识 手机版

1,财务报表申报错误逾期如何修改

查看网站是否有更改财务报表的地方,若有直接在申报网站里更改,若网站无法修改之前月份的财务报表,需要带着公章和要更改的财务报表到当地所属国地税修改财务报表
税管员可以作废报表,让你重新申报

财务报表申报错误逾期如何修改

2,税局申报过的财务报表怎么更正申报

企业必须在规定的时间内进行纳税申报和报表报送,对于申报错误的财务报表,则需要进行更正,更正申报一般有两种方式, 1、将修改后的报表带到税务局大厅进行门前申报, 2、在电子税务局进行申报,电子税务局申报的,会自动覆盖之前的数据。

税局申报过的财务报表怎么更正申报

3,财务报表更改

可以的,手工修改好需要改正的财务报表,到税务局大厅进行更正申报就可以
当然可以改。去年12月的报表已经报出,那是12月份的表,年报是综合考虑全年应调整事项后编报的,对上市公司来说,年报才更可靠;对非上市公司来说,除了股东及上级,主要是税务,与所得税汇缴相关的就是年报,所以年报必须调整。如果不涉及税的更改,那更没的说,改吧。

财务报表更改

4,财务报表如何更正申报

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5,以前征期的财务报表申报失败怎么更改

一、纳税人通过网上申报系统正式上报财务报表后,发现数据错误需要进行修改的,由纳税人携带财务报表修改申请(加盖公章)及纸制财务报表到主管税务机关,找其税收管理人员进行审核;二、税收管理员审核后,由税收管理员在纳税人提交的“财务报表修改申请”上签字确认,并从核心征管“涉税事项核查岗--税务登记--财务会计制度登记--财务会计报表报送种类核定表”中,将财务报表的报送方式由“网络报送”改为“直接上门报送”,同时,告知办税服务厅主要负责人和纳税人财务报表报送方式修改完成,由纳税人携带财务报表修改申请及纸制财务报表到办税服务厅“财务报表录入岗”进行修改;三、纳税人到办税服务厅,由前台“财务报表录入岗”操作人员从核心征管“财务报表录入岗”调出纳税人的财务报表进行修改,修改完成后,由“财务报表录入岗”操作人员负责,将纳税人提交的财务报表修改申请及纸制财务报表进行存档备查,并将财务报表修改完成情况告知办税服务厅主要负责人;四、办税服务厅主要负责人负责通知税收管理员,由税收管理员从“涉税事项核查岗--税务登记--财务会计制度登记--财务会计报表报送种类核定表”中,将纳税人财务报表的报送方式由“直接上门报送”改回“网络报送”,确保纳税人次月在网上申报系统正常申报财务报表。
有这种情况,我也碰到过。1.有的表是要先保存再发送的。2.不行的话过几天再发。
可以作废,再重新申报。将默认填表模式换成补充填表模式,然后找到你要修改的报表,作废,然后再重新申报

6,财务报表怎么更正申报

财务报表更正申报: 打开当地电子税务局首页,点击右上角【登录】按钮进行登录。 点击进入页面上方【办税中心】栏目。 在栏目下找到【税费申报及缴纳】,点击进入。 在下拉菜单的“增消所综合申报”中,找到并点击【财务报表报送】。 正确填写需要更正财务报表的所属期。 更正数据后,点击确认提交,新的数据覆盖前次数据,完成更正。 地区不同应该会有差异,具体以当地为准。

7,上个月在国税网上填报的财务会计报表错了怎么办

一、更正办法: 国税网上申报财务报表数据错误需要更正的,可以到税务局申请作废报表,更正数据金额后重新申报,也可以带上财务报表到国税局办税服务厅,由税务局申报岗位工作人员代企业录入申报系统。 二、财务报表申报法律依据:根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条 纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。   扣缴义务人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实报送代扣代缴、代收代缴税款报告表以及税务机关根据实际需要要求扣缴义务人报送的其他有关资料。 三、关于财务报表报送错误问题,从上述《征管法》第二十五条规定可以明白:财务会计报表必须如实申报,和财务账簿记录一致,如不慎报送错误的,需要更正错误数据,保证申报资料真实、准确。因为财务报表不涉及扣缴税款问题,所以不需要做退税处理,直接更正就可以了。 纳税人通过网上申报系统正式上报财务报表后,发现数据错误需要进行修改的,可由纳税人携带财务报表修改申请(加盖公章)及纸制财务报表到主管税务机关办税服务厅,税收申报岗位人员进行审核并修改申报数据,也可以找办税人员沟通,从税务局后台作废错误的财务报表,然后重新按正确的数据金额再次申报。
可以去税务修改,也可以下月申报时报正确了
去所属国税税务局管理员申报修改下,也可下月申报时调整下
可以在本次填报时把“本期数”调整,使“累计数”和账上累计数一致。
可以反结账,因为税务与会计关系不大。社保个人缴费部分从个人税前工资中扣缴,不得计入公司管理费用,否则企业所得税汇算清缴时要做纳税调整。对于以前年度已经误计入管理费用的,按照会计差错进行更正。是否只调整当年的账要视错误是否重大进行职业判断,但是,不管会计上是否更正以前年度的错帐,凡少缴企业所得税的,都应补缴。 另外,站长团上有产品团购,便宜有保证
去所属国税税务局管理员申报修改下,也可下月申报时调整下

8,增值税申报表如何更正

在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额:1、是应补退金额为正,系统会自动产生应补差额税款,纳税人在缴款期限内通过缴款功能补交税款即可,但如果超过缴款期限,则需要到大厅缴款;2、是应补退金额为负,即出现多缴税款情况,则请纳税人到主管税务机关申请办理退抵税流程;3、是应补退金额为零,则系统自动进行应征数据调整,纳税人不需补交税款或办理退抵税流程。一、申报期内1、申报成功尚未缴款的,可以在网上直接作废;2、申报失败的,无需作废,直接重新申报即可;3、申报成功已经缴款的,无法在网上作废,只能做更正申报;二、申报期过后1、申报成功的,无论缴款与否,都无法在网上作废,只能做更正申报;2、按次申报的KJ类代扣代缴申报表,如果没有缴款,可以在网上作废;扩展资料一般来说,你更正的是那个月的申报表,数据只改那个月的,其他期间的数据不会同步修改你主要确保报的应交实缴金额没错就行,别的一般问题不大,不用纠结,就算税务局真问起来就说填错了就行——最重要的税没少交就行。不过,对于增值税申报表更正改进项,其操作流程如下:1、申请撤销申报;2、重新申报。网上申报只要已经上传了数据,自己就无法再进行修改,可以去税务大厅办理更正申报数据的手续。财务报表是报税资料的辅助报表,分别申报不同的税种,财务报表也是跟随进行报送的。参考资料来源:搜狗百科-纳税申报
网上申报只要已经上传了数据,自己就无法再进行修改,可以去税务大厅办理更正申报数据的手续。财务报表是报税资料的辅助报表,分别申报不同的税种,财务报表也是跟随进行报送的。企业所得税年度纳税申报表填错可以修改,一般主管税务机关允许2-3次修改。 操作步骤是:1、申请撤销申报;2、重新申报。 企业所得税年度申报表由一个主表、十多个附表组成,所以具体填写内容较多。
更正方法:  增值税申报有误的处理】一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。  1、【一般纳税人申报有误的处理——更正申报】  一般纳税人增值税申报有误,暂且通过更正申报的方式进行处理:一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除电子申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表后,携带盖公章的纸质申请表(包括所有附表)、《纳税申报表情况说明》以及电子申报数据,到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。  2、【小规模纳税人申报有误的处理——更正申报】  小规模纳税人增值税申报有误,需要重新填写正确的申报表,到主管税务机关服务厅进行更正申报。
一、网上申报只要已经上传了数据,自己就无法再进行修改,可以去税务大厅办理更正申报数据的手续。财务报表是报税资料的辅助报表,分别申报不同的税种,财务报表也是跟随进行报送的。企业所得税年度纳税申报表填错可以修改,一般主管税务机关允许2-3次修改。 操作步骤是:1、申请撤销申报;2、重新申报。 企业所得税年度申报表由一个主表、十多个附表组成,所以具体填写内容较多。二、在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额:1、是应补退金额为正,系统会自动产生应补差额税款,纳税人在缴款期限内通过缴款功能补交税款即可,但如果超过缴款期限,则需要到大厅缴款;2、是应补退金额为负,即出现多缴税款情况,则请纳税人到主管税务机关申请办理退抵税流程;3、是应补退金额为零,则系统自动进行应征数据调整,纳税人不需补交税款或办理退抵税流程。扩展资料:1、本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税A类企业使用浅绿色申报表,B类企业使用米黄色申报表。增值税一般纳税人按简易办法依照6%征收率缴纳增值税的货物,也使用本表。2、本表“经济类型”栏,按制造业、采掘业、电力、煤气、供水及商业分别填写。3、本表“本期销项税额”中的有关栏次,接下列要求填写:(1)特区内工业企业如有“一般销售”、“地产地销”、“免税销售”情况的应分别填列,除特区内工业企业以外的其它企业,不得填报“地产地销”栏,所有企业如有“出口货物”情况的都须申报。烟、酒、矿物油地产地销减半征收的,将销售额一半记入“一般销售”、一半记入“地产地销”,分别按其适用税率计算销售税额。(2)“货物或应税劳务名称”,按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列。对一些生产、经营品种较多的企业,如果一张申报表货物名称填写不下的,可以按不同的税率汇总名称填报增值税纳税申报表,对汇总填报申报表的,必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列“货物”清单。(3)“应税销售额”的填写口径,为增值税的计税销售额。如企业财务会计核算不作销售的而按税法规定应征税的价外费用,也应填入“应税销售额“中。(4)“税率”按所销售的货物或应税劳务的适用税率填写,一般纳税人按简易办法征税的货物,该栏按6%的征收率填写。(5)按不同销售类型计算其所占销售总额的百分比①②③④。参考资料来源:搜狗百科-增值税纳税申报表
文章TAG:财务报表如何更正申报财务财务报表如何

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