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金税卡加税率有什么,金税盘税额问题

来源:整理 时间:2022-12-11 13:46:06 编辑:金融知识 手机版

1,金税盘税额问题

携带金税盘等有关资料去税局按税局的要求补交税
开票软件-报税处理-月度统计

金税盘税额问题

2,金税盘抵税问题

金税盘的钱是可以全额抵扣的 填抵扣表时填 如:你一个盘800 那么800都可以抵 但是相关的服务费的钱你找软件公司开的专票只能抵税(如服务费700 对方税率百分之6 你就只能低700除以1.06*0.06的税)

金税盘抵税问题

3,纳税人开具防伪税控发票在原有十七税率基础上需要添加十三税率

现有的《2003版增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)中,已经分别列示了17%有形动产租赁、17%货物与劳务、13%农业、11%交通运输服务、6%现代服务、3%征收率各项,你只要自行在金税盘开票项目中把13%税率的项目预置进去就好。
没看懂什么意思?

纳税人开具防伪税控发票在原有十七税率基础上需要添加十三税率

4,关于一般纳税人免税产品在金税卡里税率的设置是否可设置为0税率

防伪开票系统中如何开具免税的发 票一、以管理员的身份进入防伪开票系统;二、点击“系统设置”;三、点最上面菜单栏的“编码设置”下的“税目编码”下的增值税;四、点右上角的“+”,会新增一行空白行;五、编码处输入4位数字如“0000”,名称处输入“免税货物”,税率0.17改成0.00;六、点击左上角的“退出”按钮,再选择“是”;七、在“商品编码”设置时,在“商品税目”处输入刚增加的税目如“0000”;八、其余步聚不变。
可以的
其实不用设置税率,免税是在申报时做的,把金额和税额填相应免税的栏里(增值税申报表),我们是这样做的。抵制复制粘贴。

5,公司缴纳金税自己是否还需要加

从你表达的字面上来看,你并未达到个人所得税-工资薪金的申报标准。现在扣除基数为2000。减去基数后在减3金,然后按照下表找税率,你才1800。。。根本不够起征点。(特别注意3金属于扣除项目,不是增加项目)1 不超过500元的部分 5% 02 超过500元~ 2000元部分 10% 253 超过2000元~ 5000元部分 15% 125 4 超过5000元~ 20000元部分 20% 3755 超过20000元 ~40000元的部分 25% 13756 超过40000元 ~60000元的部分 30% 33757 超过60000元 ~80000元的部分 35% 63758 超过80000元 ~100000元的部分 40% 103759 超过100000元的部分 45% 15375如果需要把你工资单发给我,我告诉你你应该交纳多少。

6,买金税卡等增值税专用设备全额抵扣的问题

会计处理: (1)购入设备 借:固定资产(金额为价税合计金额) 贷:银行存款、库存现金等科目(2)设备价款抵税 借:应交税费-未交增值税(一般纳税人) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 贷:营业外收入 注意:这里增值税专用发票的进项不得抵扣,故计入固定资产成本中。此项增值税发票无需认证。如税务机关要求认证,在会计处理中要做进项税额转出。
1、购买增值税税控系统专用设备1416元(含税价) 借:固定资产(或管理费用等) 1416元 贷:银行存款 1416元 借:应交税费--应交增值税 1416元 贷:营业外收入 1416元 2、支付税控系统技术维护费400元 借:管理费用 400元 贷:银行存款 400元 借:应交税费--应交增值税 400元 贷:营业外收入 400元

7,请问购金税卡和技术维护费新政策是全抵增值税的想问这两张发票

首先,专用设备和维护费必须是在2011年12月1日以后的。一、如果已经认证,并做了账务处理,应该这样做:1、首先,冲出管理费,做一个单方凭证借:管理费用(红字金额,与当初记入的数一致,如果金税卡入了固定资产,则借红字固定资产) 应交税费-应交增值税-已交增值税(蓝字金额,与记入管理费用或固定资产金额一致)2、把已经认证的进项税转出 借: 应交税费-应交增值税-已交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。二、如果已经认证,但未做账务处理,则应该这样做 借: 应交税费-应交增值税-已交增值税(服务费加金税卡减进项税额) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金 借: 应交税费-应交增值税-已交增值税(进项税额金额) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出三、如果没有认证,正常账务处理应该是这样的 借:应交税费-应交增值税-已交增值税(金税卡加服务费合计金额) 贷:现金
增值税是企业针对销售的产品增值部分国家缴纳一种税。对企业没有益处,相对的可以称之为坏处,哪个企业都不愿意交所谓的增值税抵税,其实是相对而言的,企业购买原材料,对方会为企业开具增值税进项发票,假如为117元,企业销售商品会给对方开具增值税销项发票,假如为234元(含人工工资20元)那么企业需要缴纳的增值税为(假定增值税税率17%),销项税34元减去进项税17元,需缴纳增值税17元从以上可以看出,增值税不只是对增值部分征税,而是对所有计入成本的未取得进项税发票的材料款、人工等征税
应纳税额减征额。电子报税里某表23栏。然后该怎么做你应该懂了。。在不懂我就没办法了。。买块豆腐-0 -
文章TAG:金税卡加税率有什么金税卡税率有什么

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