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小规模报税需要带什么,小规模纳税人增值税申报要准备什么资料

来源:整理 时间:2022-12-12 02:59:41 编辑:金融知识 手机版

1,小规模纳税人增值税申报要准备什么资料

小规模纳税人增值税申报表及其附列资料包括:1.《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)》;2.《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》。小规模纳税人提供营业税改征增值税的应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征税营业税的,需填报《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》。其他小规模纳税人不填写该附列资料。

小规模纳税人增值税申报要准备什么资料

2,小规模纳税人报税需要哪些材料

小规模需要缴纳哪些税种:一、增值税:1、专票金额即开即征收。2、普票季度加专票季滚袜数度合计不超30万,普票部分免征专票需要缴纳。3、普票季度超过30万,全额不含税销售额*1%。附加税是在增值税的基础上交,收入在30万以内是7%的税率减半征收,收入在30万以上是12%的税率减半征收。企业所得税:是根据一年的盈利情况交税,季度预缴,年度汇算清缴。(年度应纳税所得额小于100万,是按照5%的税率交,100万<应纳税所得额<300万,是按照10%的税率交,300万以上是按照25%的税率交。个人所得税:个税是按照每月工资申报金额交(5000以下是不用交个税的,收入-社保个人部分-公积金好脊,超过5000按照不同的税率交。小规模纳税人的税率:1、小规模纳税人的增值税征收率3%.2、所得税税率:一般企业所得税的税率为25%,符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。二、企业所得税计算不是按营业收入的25%收,而是按利润(应税所得额)25%征收.1、所得税的征收方式有两种:查帐征收和核定征收。2、如果属于核定征收的,按收入计算缴纳所得税。计算公式:应交所大首得税=收入总额*税务核定的应税所得率*所得税税率,应税所得率各地各行业不同在5%至15之间3、如果属于查帐征收的,按利润计算缴纳所得税。计算公式:应交所得税=利润总额*所得税税率

小规模纳税人报税需要哪些材料

3,小规模纳税人到营业厅申报增值税应该准备什么主要携带什么

小规模纳税人到营业厅申报增值税应该准备增值税申报表,财务报表。主要携带电子版的申报材料,第一次申报带税务登记证。求采纳
小规模纳税人申报报送主表:《增值税小规模纳税人纳税申报表》2份,财务报表1份;附列资料:《增值税纳各申报表》附列资料(表一),如果是经营机动车辆的,还要报《机动车销售统一发票领用存月报表》,以及发票存根联、《机动车辆销售统一发票清单》及电子信息等。 政策依据:《国家税务总局关于做好增值税普通发票一窗式票表比对准备工作的通知》(国税发[2005]141号)

小规模纳税人到营业厅申报增值税应该准备什么主要携带什么

4,小规模纳税人报税需要哪些资料

付费内容限时免费查看 回答 您好,我是百度平台的律师,稍等我阅读完您的问题后给您解答 小规模申报增值税具体的流程为:1、首先登录电子税务局,进入电子税务局之后,点击申报缴纳。2、进入缴纳申报界面后,点击增值税适用于小规模纳税人后面的填写申报表。3、规模纳税人增值税免税收入填写在:第10行或者11行。4、填写好免税收入之后,再填写免税额。小规模纳税人免税额填写在:第18行或者第19行。5、在表尾的是否自行申报处选择是或李伏者否,选择是,代表的是企业内部的人员进行申报。选择是此仿否自行申报之后,再填写办理人员的身份证号。6、核对无误之后哪扒携,点击申报。 (1)直接(上门)申报方式:没有实行税银网络划税、委托代征的纳税人可以自行到主管国税机关办理纳税申报2)税银网络划税方孙散旁式:则橡凡大连市范围内(除委托代征和建帐的个体工商户)所有缴纳增值税、消费税的已办理税务登记的个体定期定额户(达到增值税起征点的)可实行税银网掘春络申报纳税。(3)邮寄申报方式4)其他申报方式。 小规模申报增值税具体的流李伏程为: 1、首先登录电子税务局,进入电子税务局之后,点击申报缴纳。 2、进入缴纳申报界面后,点击增值税适用于小规模纳税人后面的填写申报表。 3、规模纳税人增值税免税收入填写在:第10行或者11行。4、填写好免税收入之哪扒携后,再填写免税额。小规模纳税人免税额填写在:第18行或者第19行。5、在表尾的是否自行申报处选择是或者否,选择是,代表的是企业内部的人员进行申报。选择是否自行申报之后此仿,再填写办理人员的身份证号。6、核对无误之后,点击申报。 您可以直接在电脑系统上报税的,我这边给您发送的流程按照这个流程进行 更多3条 

5,请问小规模纳税人报税一般需要什么材料怎么申报

小规模纳税人公司报税需提供的资料有:1.国税填报资产负债表、损益表、增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)。2.地税填报资产负债表、损益表、综合纳税申报表、扣缴个人所得税报告表。小规模纳税人:小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。所称会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。
每个月月初国税要报资产负债表,损益表,增值税申报表(适用于小规模)带上用过的发票存根联地税报资产负债表,损益表,纳税申报表不知道你明白了没有 带上这些实际操作后就知道了

6,小规模纳税人去国税局报税需要带什么资料

小规模纳税人公司报税需提供的资料有:1.国税填报资产负债表、损益表、增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)。2.地税填报资产负债表、损益表、综合纳税申报表、扣缴个人所得税报告表。国税申报的税金主要有:增值税、所得税。 (1)每月15号前申报增值税。 (2)每季度末下月的15号前申报所得税。 (3)国税纳税申报比较复杂,需要安装网上纳税申报系统,一般国税都要对申报单位进行培训的。抄税报税流程: 一、抄税 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。 抄税和报税是两个流程,统称为抄报税: IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。 2、开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作(怎样开发票,你一定会吧?就不详细说明了),需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 3、进项发票的认证,如果你单位购货时取得了增值税发票,月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日),将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作(具体的操作你一定会吧,这里就不说了),报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表。此项的银猛操作,都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进销项发票的填写可以网上下载,既快又准确。季度末,将本季度的申报表主表报送到税务局。 (二)抄税时间的规定 企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后,方可进行纳税申报。无论上月是否购买或开具税控发票,企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作,并到税务机关进行报税,否则企业下月将无法开具税控发票。不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作,否则将影响企业开具税控发票。每月1日零时,系统将自动进行结帐,无论企业是否进行抄税,每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”,系统一旦结帐,企业将无法再将上月开具的税控发票作废。建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘,即抄税软盘中仅存储当月抄税数据;特别是在跨年度抄锋嫌桥税时必须使用新软盘,即该软盘中不能存在上一年度的抄税数据。同时,在抄税时应携带备份软盘,并做好杀毒处理,以避免多次跑路。企业变更、注销或转户时由主管税务所通过认证子系统,将企业已使用的税控发票存根联进行扫描补录;企业未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销,企业不得将库存未用税控发票通过防伪税控开票子系统进行作废处理。由DOS版开票子系统改为WINDOWS版开票子系统的企业,应将上月执行抄报税操作后用DOS版开票子系统开具的税控发票,由主管税务所通过认证子系统进行扫描补录,同时将未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票者迟程序统一缴销,并且不得再用DOS版开票子系统开具税控发票。有分开票机的企业在抄报税时,应按先将分开票机抄报税再将主开票机抄报税的顺序,并在同一个抄报税窗口办理。企业发生涉税事项变更时,应首先到第三税务所办理有关变更手续。然后持《税务登记证》副本、《一般纳税人资格证书》或《批复》、金税卡、抄报税IC卡等资料,于征期内到申报大厅由我局征管科有关人员及金税公司技术人员变更信息。 受理资料: IC卡手工制作的《增值税专用发票汇总表》(盖公章)手工制作的《增值税普通发票汇总表》(盖公章)当月已开具尚未抄税的所有专用发票(包括正常票和作废票)上次抄税的最后一张专用发票全部空白专用发票发票领购簿和发票发售清单科税公司的维修单(更换金税卡或重新发行金税卡时用,须经税政科签名)丢失、被盗防伪税控系统专用设备情况表(丢失或被盗金税卡或IC卡时用) 三、办理程序: 防伪税控企业在服务单位(科税公司)取得新金税卡防伪税控企业当月存在有开出的增值税专用发票和增值税普通发票时,办税服务厅填写《非正常报税处理表》,采用存根联补录方式扫描采集当月所有的已开出的增值税专用发票和增值税普通发票防伪税控企业到税政科发行金税卡防伪税控企业带上经税政科发行金税卡并签名的科税公司维修单(第一联)到办税服务厅录入空白发票 四、相关WINDOWS开票系统手工表格可以在本公司网站的"最新通知] windows开票系统相关手工报表格式"下载。

7,小规模年度企业所得税申报需要哪些资料

朝阳区的这个要求不清楚,企业所得税年报在网上下载一个3。2版的年报软件在那操作就可以了,完事后将报表打印出来,记住,所有表都要打,包括关联企业的表,台帐表格据我所知现在有些税局要,有些税局不要,为了安全起见你可以打出来,完了后你要保存表格,再按申报,这样就会生成一个报盘。你就拿报盘跟表格到税局就可以了 还有就是你是小规模是不是一个人的有限公司,假如是一个人的有限公司还要出一个审计报告
纳税人应在季度终了后15日内向税务机关申报缴纳企业所得税,第四季度应纳的所得税,必须在季度终了后15日内申报预缴。企业所得税年度纳税申报期限为年度终了后二个月内。所得税申报应报送的资料:所得税纳税申报表一式三份(年终汇算还需报送9种附表),财务报表一份(损益表、资产负债表)。最好去的时候带着公章比较稳妥。

8,小规模纳税人报税需要哪些材料

可以自己申报,需要有设备,如税盘,报税软件,这个可以去工商申请领取。
一般情况下,办完登记证的当月就应该申报。如果登记证办完时是接近月末,也可能被要求次月申报。 没有收入的情况下(包括有收入而没开发票,虽然这样是不合规定的),则进行零申报。就是收入为零,应纳税额也为零。做凭证时税金直接计提小规模纳税人识别号填税务登记证号 货物或应税劳务名称填主营项目 销售额填不含税收入金额 征收率填你公司适用税率:如为销售为主企业4%加工修理企业6%本期实际应纳税额=销售额*征收率。 应补退税额=本期实际应纳税额 必填 小规模纳税人怎样申报? 1、增值税,一般按月申报。工业企业根据:开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;商业企业根据:开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。需要申报的报表有:《小规模纳税人纳税申报表》、《增值税申报附列资料》、《资产负债表》、《损益表》,所有的报表应该都可以从纳税申报系统生成打印,如果需要纸质报表,可以向当地税务机关免费索取。 2、企业所得税。按季度申报,年底汇算清缴。所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。如果实行查账征收,需要报送的报表很多,并且需要出具由注册会计师签字的查账报告;如果实行核定征收,只需要报送《企业所得税核定征收申报表》

9,小规模纳税人报税需要哪些资料

小规模纳税人前台报税需要准备的资料:1、地税前台申报的资料有:(1)地税税务登记证副本;(2)通用申报申报表、个人所得税代扣代缴申报表、社保申报表(各申报表需盖有公章);(3)经办人的身份证明;2、国税前台申报的资料:(1)国税税务登记证副本;(2)小规模增值税申报表、季度企业所得税申报表(各申报表需盖有公章);(3)经办人的身份证明。
一般情况下,办完登记证的当月就应该申报。如果登记证办完时是接近月末,也可能被要求次月申报。 没有收入的情况下(包括有收入而没开发票,虽然这样是不合规定的),则进行零申报。就是收入为零,应纳税额也为零。做凭证时税金直接计提小规模纳税人识别号填税务登记证号 货物或应税劳务名称填主营项目 销售额填不含税收入金额 征收率填你公司适用税率:如为销售为主企业4%加工修理企业6%本期实际应纳税额=销售额*征收率。 应补退税额=本期实际应纳税额 必填 小规模纳税人怎样申报? 1、增值税,一般按月申报。工业企业根据:开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;商业企业根据:开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。需要申报的报表有:《小规模纳税人纳税申报表》、《增值税申报附列资料》、《资产负债表》、《损益表》,所有的报表应该都可以从纳税申报系统生成打印,如果需要纸质报表,可以向当地税务机关免费索取。 2、企业所得税。按季度申报,年底汇算清缴。所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。如果实行查账征收,需要报送的报表很多,并且需要出具由注册会计师签字的查账报告;如果实行核定征收,只需要报送《企业所得税核定征收申报表》
各类纳税申报表、资产负债表、利润表、应交增值税明细表。
文章TAG:小规模报税需要带什么小规模规模报税

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