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金税盘如何开票图片,金税盘开发票打印的时候用的白纸 然后拍照让对方确认了一下 然后对

来源:整理 时间:2022-12-30 02:34:08 编辑:金融知识 手机版

1,金税盘开发票打印的时候用的白纸 然后拍照让对方确认了一下 然后对

发票刚刚开出来,如果对方不要,你可以在开票系统中直接作废就行了

金税盘开发票打印的时候用的白纸 然后拍照让对方确认了一下 然后对

2,税控盘发票在报增值税时怎么填填在那张增值税表上最好有图 搜

在附表一销售情况表,上面有个数据准备区,点进去后,点击全部导入就可以了!
就是指增值税专用发票和增值税普通发票。多指专用发票。因为现在增值税专用发票都是通过税控装置开具。具有防伪的功效。

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3,增值税发票税控软件 金税盘开票二维码怎么打印

首先把图片保存到电脑上,如果你的电脑连上了打印机就很简单了,和打印别的图片没有区别。只要打印机的分辨率足够高,就可以打印。OKI针式打印机的好几项性能都是为二维码打印量身定做的,其拥有24针82列超宽打印规格,能够完整打印二维码,一个点都不会少。同时360x360 dpi 的超高分辨率,令二维码打印效果清晰细致,无论长相多么“精致”的二维码全都应对自如哦~不仅如此,OKI针式打印机打印头支持断针补偿和针轮换功能,最大程度保证了打印的稳定性。在面对密度超高的二维码打印时,完全不用担心错打漏打,二维码信息全记录!更有1+6层超强复写能力,第7层票据的二维码依然清晰可见
您好,会计学堂李老师为您解答不是所有地区发票都带二维码的,要看地区 二维码开票和防伪吗开票是一样的欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

增值税发票税控软件 金税盘开票二维码怎么打印

4,金税盘怎么用

金税盘操作手册:https://wenku.baidu.com/view/bd711dd7192e45361166f549.html1. 税控盘增强版(又称“税控服务器”),完全按照国家税务总局的“税控盘技术规范”进行研制,是专用的税控装置。该产品分为单税号税控服务器和多税号税控服务器。2. 符合国标GB18240,采用SSF44税控专用算法,可以实现税控码计算,发票电子信息管理,发票明细安全存储,实时时钟的功能。3. 每个税号开票速度不低于50张/秒,可同时支持200个开票终端。单服务器存储发票明细量1T。适用于开票量大,开票点分散、涉税事务繁琐的集团型企业或公司。
抄报税处理:远程抄报:远程抄报实现既抄税又报税的功能,系统提示已到报税期,可直接远程抄报,远程抄报默认抄税到金税盘中,依次单击:“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→完成网上申报并获取“回执”(本步骤在网上申报软件内完成)→“远程清卡”→“确定”(如下图)清卡成功后需退出并重启开票软件。如远程报税失败可选择“办税厅报税”。办税厅抄报:依次单击:“报税处理”→“办税厅抄报” →选择要抄税的票种→选择抄报介质后“抄税”(仅对有两盘的用户,如远程抄报(远程抄报不支持非征期),建议选择“金税盘”,如到税局大厅报税,建议选择“报税盘”)→“确认”。 办税厅抄报支持征期与非征期,非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘(或金税盘)去税务大厅报税。如果远程抄报不成功,也可带已抄税的金税盘去税务大厅报税清卡,回来后连接金税盘登录开票软件自动读入成功标志。 自试点实施之日起,纳税人可使用金税盘或税控盘开具普通发票,使用报税盘领购发票、抄报税。

5,增值税发票系统金税盘怎么安装

金税盘不用安装,插入usb接口,点击开票系统即可。金税盘是税务发行系统专用,企业不能进行修改,直接使用即可。
1、将金税盘通过USB 数据线连接到电脑。2、桌面上的图标出现。双击启动安装包,并点击“下一步”3、同意协议之后,点击“下一步”4、点击“完全安装”点击“下一步”5、填写检查税号和开票机号,点击“下一步”6、填写地区编号,点击“下一步”7、选择好安装路径。并点安装便可完成。
原发布者:sgqiang8888新设备快速安装说明开票软件版本号是V2.1.20.161225及其以上版本1、安装前务必将“金税盘”插入到计算机USB接口,退出杀毒软件和安全管家。2、安装:双击“税控发票开票软件(金税盘版)V2.1.20.161225”安装程序,单击【下一步】,选择安装方式、核对企业税号和开票机号、核对地区编号、确认安装目录后,点击【安装】,完成安装(如下图)电脑如果没有安装“Microsoft.NETFramework4”系统会提示安装此程序,此文件安装完成后才能安装开票软件,电脑系统原本已安装此程序的,会直接进入开票软件安装。电信-https://218.70.65.77:444 移动-https://183.230.11.50:444通用 https://www.cqsw.gov.cn:444 https://fpkj.cqsw.gov.cn:444登录开票软件,左上角点击“系统维护”→中间“用户管理”,新增用户如下图设置好开票人后点确定完成,一般纳税人操作完数据迁移后,退出开票软件重新登录,小规模不用迁移数据,退出软件重新登录,用自己新增设置的用户登录,登录界面点选第一行选择用户,第二行输入自己的设置的密码,第三行是口令12345678或者税号后八位即可登录
打开税控盘包装盒的网址, 下载安装软件,根据盘的种类不同下载的软件也不同按照提示安装软件,最好不要装到C盘里,以备以后系统重装时丢数据安装完成后双击桌面上的图标,一般情况下图密码是8888888,如果不正确,请打电话问询在默认情况下,管理员的密码是空的,这个管理员密码以后可以在软件里设置软件是和税务局联网的,检查网络的情况也是正常的,根据网速的快慢,等待的时间也不一样点击发票管理,选发票填开,就可以开发票了。

6,航天增值税发票系统简易开票怎样操作流程

这个问题啊,你不必备份数据的~因为系统本来就是自动备份的~~跨年的话一般都只保存当年的数据和去年12月份的数据,如果你要查去年或者前几年的数据的话进入开票系统后点数据维护--查询备份,里面有年度,你选择你要查询的年度,选择后点左上角的选择,开票系统会自动关闭并且开启,然后回到选择开票员的界面,你选择后进入系统,你会发现只有查询功能可用,其他功能全部禁用,因为你现在的时间只允许你查看但是不会让你开票的,你只能查询你刚点的查询备份里面你选择的年度的数据,一般来说只有当年的数据和上面的12月份的数据.......如果你是重装操作系统的话,我是说开票装在你的C盘,也就是系统盘,这样的话你要备份这个文件就可以了,C:\\Program Files\\航天信息\\防伪开票\\database\\default 这个文件夹就可以了,别的一概不管,因为database包含N多年内容,连日志都保存,一般你只需要备份你的开票数据就可以啦,日志你要着也没用,你重装了系统后打电话给客服,让他们上门安装就可以了,你只要告诉你备份的那个default 放哪里就行了,大哥`我打那么多字,多多少少也给我点分吧.呵呵`````因为我在客服做过,所以绝对可信的,嘻嘻``
税控发.票开票软件(金税盘版)v2.0 简易操作指引 一、系统设置(设置公司基本信息和增加开票员) 【第一步】双击运行开票软件选择管理员名字、输入用户密码和证书口令,如图1-1 所示。 图1-1 登陆界面 注意:经航信工程师安装的开票系统用户密码及证书密码都为12345678;如用户自行安 装的情况,用户密码默认为123456,证书密码默认为88888888,请用户务必记住,证书 密码连续输入五次不正确将自动锁定,需重写证书。 【第二步】录入公司资料:点击系统设置参数设置基本信息(录入企业开票资料),如图 1-2 所示。 图1-2 基本信息设置 【第三步】添加开票员:点击系统设置用户管理新增录入相应信息,如图1-3 所示。 12图1-3 添加开票员 二、日常操作 1、录入客户编码:点击系统设置客户编码增加录入客户资料保存,如图2-1 所示。 图2-1 增加客户信息 2、录入商品编码:点击系统设置商品编码增加录入商品资料保存,如图2-2 所示。 广州航天信息有限公司 12图2-2 增加商品资料 3、发.票填开:点击发.票管理发.票填开选择所需填开发.票类型核对发.票号码填写发.票信息 打印,如图2-3-1 和图2-3-2 所示。 图2-3-1 发.票填开界面 广州航天信息有限公司 12图2-3-2 发.票填开界面 4、发.票查询:点击发.票管理发.票查询选择所需要查询发.票年份及月份,如图2-4 所示。 图2-4 发.票查询界面 5、每月抄报税流程 【第一步】开票软件远程抄报:报税处理远程抄报确定,如图2-5-1 所示。 广州航天信息有限公司 12图2-5-1 远程抄报 【第二步】申报清缴税款:广东企业电子申报管理系统填写报表申报扣缴税款,此处不作详细 解说。 【第三步】开票软件远程清卡:报税处理远程清卡确定,如图2-5-2 所示。 图2-5-2 远程清卡 6、发.票汇总表查询打印:点击报税处理发.票资料选择月份及相应报表打印。

7,网上认证发票流程图及网上申报报税流程图

一、国税网上报税流程大致可分为以下四步:二、以重庆为例:先登陆系统。(一)报表填写界面,零申报和非零报都可以进此界面,零申报的如果是零申报的,点开、保存即可;(二)非零申报的,按照报表提示,把金额填到相应的报表里面,并保存。(三) 保存成功了就可在下面栏目里查阅(四)另外,作为一般纳税人的,在网上报税前需进行发票认证,基本程序如下:1、月底前将进项发票扫描认证2、报税前销项发票抄税-读入销项到报税系统3、将认证结果文件导入报税系统。4、依次点击生成各申报表-保存-审核5、网上报税(增值税为每月15日前,所得税为15日前):扩展资料一、普通发票的开具1、 在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时,应向付款方开具发票。特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。2、 开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位发票专用章。3、 使用计算机开具发票,须经国税机关批准,并使用国税机关统一监制的机外发票,并要求开具后的存根联按顺序号装订成册。4、 发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用,跨出市县范围的,应当使用经营地的发票。5、 开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时,应相应办理发票和发票领购簿的变更手续。注销税务登记前,应当缴销发票领购簿和发票。6、 所有单位和从事生产、经营的个人,在购买商品、接受服务,以及从事其他经营活动支付款项时,向收款方取得发票,不得要求变更品名和金额。7、 对不符合规定的发票,不得作为报销凭证,任何单位和个人有权拒收。8、 发票应在有效期内使用,过期应当作废。二、增值税专用发票1、纳税人有下列行为不得开具增值税专用发票:向消费者个人销售货物或者应税劳务的。销售货物或者应税劳务适用免税规定的。小规模纳税人销售货物或者应税劳务的。销售报关出口的货物。2、 在境外销售应税劳务。将货物用于非应税项目。将货物用于集体福利和个人福利。将货物无偿赠送他人。提供非应税劳务转让无形资产或销售不动产。向小规模纳税人销售应税项目可以不开具专用发票。参考资料来源:搜狗百科-发票
各地国税要求和提供服务不一样,仅供参考!发票认证、开发票、抄税、报税、清卡抄税(纳税人IC卡抄税、到办税大厅抄税、抄完税清卡)报税、清卡(既税控卡解锁)1-15号前完成,节假日顺延要经常留意国、地税网上的公告什么是抄税  [1]抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下.   抄税和报税是两个流程,统称为抄报税.   IC卡是购发票、开发票和抄税用的。   1、购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。步骤:发票管理→发票读入→确认→确认。金税卡锁死期不能进行发票读入操作。   2、开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作:防伪开票→进入系统→操作员登陆→发票管理→专用发票填开→对应发票号码进行填写→把收款人和复核人选上→并选择客户名称(右上脚下拉菜单进行选择)→先确认单价是否含税(点税[单价]进行选择)→再填开发票上的商品名称、规格、数量、单价→如果是多行的就点击增加(点右上角+号→完毕后再核对一遍,如果明细超出8行就直接填写发票清单,填完完毕退出,发票会自动生成“详见清单”,需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 发票如果浏览打印了或点“√”号发票时修改不了的,打印机位置调至为10″。  3、进项发票的认证,如果你单位购货时取得了增值税发票,月末前要进行认证。去国税局认证,也可在国税局办税服务厅自己认证,网上认证:发票认证→网上认证→浏览上传→待认证文件→点击上传认证→认证→认证通过。  4、抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(有的规定是次月的1-5日),将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。纳税人IC卡上抄税、到办税大厅抄税、到办税大厅清卡  5、报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作,报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表。此项的操作,都是在机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进、销项发票的填写可以网上下载,既快又准确。季度末或年度末,将申报表报送到税务局。   网上报税前仍要抄税1、网上报税是指你从网上填报单位的纳税信息。2、抄税(也叫抄报税)是指你从本单位的税控机上,将本月开具发票的信息读到IC卡上,税务部门把卡上信息写入电脑后,与你单位报税的信息进行核对,以保证申请信息的真实性。3、核对相符后,才能申报。 抄税常识  [2]抄税是国家通过金税卡工程来控制增值税专用发票的一种过程。如果企业是一般纳税人的需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、买专票使用)。就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。在每月抄税成功后方可进行纳税申报。  ◎→就是每月大约1~5号到税务局去抄税   ◎→就是把本月防伪税控开出的销项发票到税务报税   抄税时需要带(根据当地国税要求):   1、IC卡(已在开票系统中写抄税)   2、本月的所有的销项发票   3、还有最后一张空白的发票   4、本月开具的负数发票所有的联次都要带去,还有收回的正数发票   5、发票购领卡 抄报税日期  抄税日期为每月8日以前,增值税报税日期为10日以前,所得税为15日以前   (一)查询当月开票情况   企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查,查验所开具的发票是否正确。是否存在错开发票、误作废(该作废的未作废;不该作废的却作废了)等情况,发现上述情况必须立即处理,必须确保IC卡电子信息同纸介发票完全一致。   (二)抄税时间的规定   1、企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后,方可进行纳税申报。   2、无论上月是否购买或开具税控发票,企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作,并到税务机关进行报税,否则企业下月将无法开具税控发票。   3、不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作,否则将影响企业开具税控发票。   4、每月1日零时,系统将自动进行结帐,无论企业是否进行抄税,每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”,系统一旦结帐,企业将无法再将上月开具的税控发票作废。   5、建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘,即抄税软盘中仅存储当月抄税数据;特别是在跨年度抄税时必须使用新软盘,即该软盘中不能存在上一年度的抄税数据。同时,在抄税时应携带备份软盘,并做好杀毒处理,以避免多次跑路。   6、企业变更、注销或转户时由主管税务所通过认证子系统,将企业已使用的税控发票存根联进行扫描补录;企业未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销,企业不得将库存未用税控发票通过防伪税控开票子系统进行作废处理。  7、由DOS版开票子系统改为WINDOWS版开票子系统的企业,应将上月执行抄报税操作后用DOS版开票子系统开具的税控发票,由主管税务所通过认证子系统进行扫描补录,同时将未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销,并且不得再用DOS版开票子系统开具税控发票。   8、有分开票机的企业在抄报税时,应按先将分开票机抄报税再将主开票机抄报税的顺序,并在同一个抄报税窗口办理。   9、企业发生涉税事项变更时,应首先到第三税务所办理有关变更手续。然后持《税务登记证》副本、《一般纳税人资格证书》或《批复》、金税卡、抄报税IC卡等资料,于征期内到申报大厅由我局征管科有关人员及金税公司技术人员变更信息。   (三)抄报税不成功的处理   企业报送的税控发票存根联明细数据软盘和税控IC卡经主管税务局核对后,两者不一致的,应区别不同情况作如下处理:   1、因企业硬盘损坏等原因造成软盘中税控发票存根联份数小于税控IC卡中份数的,企业应提供当月全部税控发票存根联,到主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。   2、因企业更换金税卡等原因造成软盘中税控发票存根联份数大于税控IC卡(不含税控IC卡为零的情况)中份数的,其软盘中所含税控发票存根联明细数据可读入报税子系统,但当月必须查明产生此种不一致情况的原因。   3、因企业计算机型号不匹配造成税控IC卡中税控发票存根联数据为零的,根据系统提示可以存入的,将软盘数据存入报税系统;根据系统提示不能存入的,企业应持当月全部税控发票存根联到主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。   4、因企业软盘质量问题致使无法采集税控发票存根联数据的,企业应重新报送软盘。 抄税流程  抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中,然后将IC卡带到国税局去,读到他们的电脑系统中.   以便和取得发票的企业认证进项税金,记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对,防止企业开具阴阳票、大头小尾票,并控制企业的销售收入。   抄报税操作   应该是报税、抄税、认证,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作,是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作,按照具体的操作顺序:   1、抄税:   一、用户抄报税流程   抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税   A、抄税起始日正常抄税处理;   进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功   B、重复抄上月旧税:   进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→抄上月旧税成功   C、金税卡状态查询   进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息   2、报税:将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。   3、认证:网上认证,增值税专用发票开出180天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣 。
不明白啊 = =!
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