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国税专业发票核查是什么,国税发短信让带公章去税务局核查发票是什么意思急急急

来源:整理 时间:2022-12-01 03:57:09 编辑:金融知识 手机版

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1,国税发短信让带公章去税务局核查发票是什么意思急急急

估计是让你填表,写明你公司领购发票限额和发票金额限额,所以需要带公章。 不用担心,去了就解决了,实在没有把握,先去,搞清楚什么事情,就说没拿到公章,然后将相关表格带回来落实好再盖章

国税发短信让带公章去税务局核查发票是什么意思急急急

2,税务机关在开发票时会进行哪些检查

税务机关在发票管理中有权进行以下检查:1、核对发票存根联与发票联填写情况;2、开具发票换票证,将已开具的发票调出查验;3、查阅、复制与发票有关的凭证、资料等。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第三十条税务机关在发票管理中有权进行下列检查:(一)检查印制、领购、开具、取得、保管和缴销发票的情况;(二)调出发票查验;(三)查阅、复制与发票有关的凭证、资料;(四)向当事各方询问与发票有关的问题和情况;(五)在查处发票案件时,对与案件有关的情况和资料,可以记录、录音、录像、照像和复制。

税务机关在开发票时会进行哪些检查

3,虚开增值税专用发票核查 什么意思

虚开就是没有发生交易行为而开具增值税发票。虚开发票是刑事案件,会被抓起来的。
虚开增值税专用发票核查的意思就是措税务机关对涉嫌的虚开增值税专用发票进行核实检查,提出证据证明。

虚开增值税专用发票核查 什么意思

4,去税务局申请发票增量需要核查些什么

1、账本或者财务软件2、营业执照原件3、购销合同4、法人身份证原件,5、保险柜,6、会要实地拍照,拍照的内容是以上证件法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第十五条需要领购发票的单位和个人,应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模,向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模,确认领购发票的种类、数量以及领购方式,在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时,应当按照税务机关的规定报告发票使用情况,税务机关应当按照规定进行查验。8、增量数量输入好后,从事经营后面输入:企业具体经营范围;在预计全年销售额约为后面:输入预计企业全年的销额金额。

5,税务局增值税专用发票超过十万上门核实需要提供什么资料

先在国税电子税务局填入申请并上传后,打印出来申请表,带上合同复印件、公章、税务登记证副本、对方是一般纳税人的资格认定表复印件等,去税务局办理。建议为了避免少跑路,应先咨询你的专管员。
主要有以下内容:申请纳税人基本情况,销售货物,销售对象。企业生产经营状况。发票保管使用状况,防盗、防火措 施。购销业务合同,

6,税务局来通知说要稽查我公司的发票是什么意思呀是不是要查税呀请

这是检查是否有虚开发票的情况,属于税务局的合法权利。《中华人民共和国发票管理办法》第三十条 税务机关在发票管理中有权进行下列检查:(一)检查印制、领购、开具、取得、保管和缴销发票的情况;(二)调出发票查验;(三)查阅、复制与发票有关的凭证、资料;(四)向当事各方询问与发票有关的问题和情况;(五)在查处发票案件时,对与案件有关的情况和资料,可以记录、录音、录像、照像和复制。第三十一条印制、使用发票的单位和个人,必须接受税务机关依法检查,如实反映情况,提供有关资料,不得拒绝、隐瞒。税务人员进行检查时,应当出示税务检查证。第三十二条 税务机关需要将已开具的发票调出查验时,应当向被查验的单位和个人开具发票换票证。发票换票证与所调出查验的发票有同等的效力。被调出查验发票的单位和个人不得拒绝接受。税务机关需要将空白发票调出查验时,应当开具收据;经查无问题的,应当及时返还。扩展资料发票开具的要求:(一)字迹清楚。(二)不得涂改。(三)项目填写齐全。(四)票、物相符,票面金额与实际收取的金额相符。(五)各项目内容正确无误。(六)全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。(七)发票联和抵扣联加盖发票专用章。(八)按照规定的时限开具专用发票。(九)不得开具伪造的专用发票。(十)不得拆本使用专用发票。(十一)不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。开具的专用发票有不符合上列要求者,不得作为扣税凭证,购买方有权拒收。参考资料来源:百度百科-中华人民共和国发票管理办法参考资料来源:百度百科-增值税专用发票

7,增值税专用发票核销是什么意思

发票核销是指购票人将已经使用过发票交回税务机关审验的过程。它包括增值税专用发票的核销,也包括普通发票的核销。
销货方《开具红字增值税专用发票通知单》的核销问题在《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)中没有指明,但《通知单》的使用说明中却有所提及,经提请相关部门明确:随着防伪税控系统的升级,“核销”工作将在系统中自动完成,但在过渡时期,《开具红字增值税专用发票通知单》的“核销”工作,需要销货方开具红字专用发票后,携带购货方送达的《开具红字增值税专用发票通知单》和已开出的红字专用发票到税务机关进行确认完成。 因此,您可依据以上规定进行《开具红字增值税专用发票通知单》核销手续的办理。 本文来自:中国优税网 <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.utax.com.cn" target="_blank">http://www.utax.com.cn</a> 中国税务专业平台

8,增值税专用发票验证是验证什么

复制一个网址,那里讲的比较详细,你自己看一下,你直接复制到地址栏上回车即可。 http://www.gdnanhai-n-tax.gov.cn/Article_Print.asp?ArticleID=711 不认证的发票不允许抵扣。销项税大只能缴纳增值税及其附加税种。下个月抵扣大于销项税,只能留抵,也就是负数。 增值税为留底税额负数的话,地税以增值税为基数的附加税种也就没有了,但是房产税、土地税、印花税等还要交纳。
验证进项税额是否能够抵扣
如果你是一般纳税人的辅导期,那么你认证了发票以后的次月才能申报抵扣, 如果你的一般纳税人已经转正,那么认证的当月就能够申报抵扣 你的进项票在每个月申报期结束以后就可以拿到国税局认证, 你只用带抵扣联到国税申报大厅就可以了 然后在打出稽核通知书后就可以填在申报表上申报抵扣 抵扣的那部分就可以不交税了 谢谢。如果还有不懂可以继续问
我觉得︱onLy·寜说的最准确!!你说的不是6月份进的摩托车,厂家当然不能给你开增值税发票,也就谈不上抵扣.
本月认证的发票必须本月去税务局抵扣,也就是做纳税申报表是必须做进去,否则税务局会认为你自动放弃抵扣。没有认证的发票可以先入账,月底或下月去认证。做纳税申报表时销项以开出的发票计算,进项抵扣额以去税务验证的数字去做,如果跟账面上有不同,说明有已下账而未去验证的发票,记得下月去认证就行了。如果应交额是负数,地税这边可以不申报。留抵发票也有一定的期限,不能一直是负数,否则税务机关对你会重点监控。发票抵扣时间为90天,不是三个月,时间一定要记清楚。
呵呵,我看大家已经说得很全面了,如果你出现应纳税为负数可以在下个月作为留底税继续抵扣,直到抵完为止。 增值税是按销项减进项在核算税率的,如果你本月的销售很大就必须将本月发票进行发票认证实行抵扣,不然税金会很高的。

9,如何审查增值税发票的内容

如果是客户开具给你,第一:审核客户有没有将你公司的资产输错,比如你单位的名称\纳税人识别号\开户行资料\帐号\地址电话等资料有无错误.第二:审核商品名称规格数量单价金额是否正确,没有写错.第三:发票两联都有没有盖章,有无开票人,复核人,收款人等资料齐全.第四,发票的密码区中的发票号码与购卖时发票上印制的原发票号是否一致.第五:发票内容有没有打印到范围以外,第六:如对发票的真假有怀疑,请用荧光照射,发票中有"国家税务总局"的水印记号.
这么高的悬赏分,你也不说清楚点
增值税专用发票除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外,还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容增值税专用发票有四个联次和七个联次两种,第一联为存根联(用于留存备查),第二联为发票联(用于购买方记账),第三联为抵扣联(用作购买方扣税凭证),第四联为记账联(用于销售方记账),七联次的其他三联为备用联,分别作为企业出门证、检查和仓库留存用;普通发票则只有三联,第一联为存根联,第二联为发票联,第三联为记账联。增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证,而且可以用作购买方扣除增值税的凭证;而普通发票除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外,其他的一律不予作抵扣用。
1、购货单位信息是否正确。2、货物品名、单价、金额是否正确。3、日期是否正确。4、所有内容是否在开票区域内。5、是否盖章。最后最关键的到税务局要能认证通过
标准答案 增值税发票 分普通 发票和专用发票 拿收到 发票举例 如果收到的是 普通发票 一般主要看 对方有没有 把你们的公司名称 写对了 其他的 都不是 很重要 但是 你也可以 根据需要审查比如 金额 数量 单价是否盖章 等这都是必须的 . 对财务来说 如果 公司名称不对 没法入帐.如果收到的是 专用发票 那么就得仔细看了 对方有没有 把你们的公司名称 写对了 更重要的是你们的纳税人识别号 一定得对 并且 最好 收到就检查 如果不正确 及时 给对方退回 跨月对你们 双方都麻烦 其他的 都不是 很重要 但是 你也可以 根据需要审查比如 金额 数量 单价是否盖章 等这都是必须的 .有的地方 严格 数字压线 也是不可以的。 总之专用发票 用点心 首先得 让他 认证 能通过啊.还有就是 查询 真伪 这点 不要指望 肉眼判别了 实际 工作中,可以到 税务大厅 也可以在网上查询 一般地区都是 开通了的. 先说这么多吧 还有什么具体疑问 仍然可以 提出.
(1)购货单位名称、纳税人登记号、开户银行及账号。 增值税一般纳税人在购买货物或接受应税劳务时,应主动提供单位、纳税人登记号、开户银行及账号,并确保单位名称和纳税人登记号的相应关系准确无误。 (2)商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、金额等。 销售单位在开具增值税专用发票时,应正确填写商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、金额,不得漏填或随意填写。同时,供应两种不同税率的应税项目,且合并开具发票的,其商品或劳务的名称、计量单位、数量、单价、金额,必须按不同税率分别填写。对供应的货物既有应税货物,又有免税货物的,供应的免税货物应单独开具普通发票,不得和应税货物合并开具增值税专用发票。 (3)销货方单位名称、纳税人登记号、开户银行及账号。 增值税一般纳税人在销售货物或提供应税劳务开具增值税专用发票时,应主动填写单位名称、纳税人登记号、开户银行及账号,并确保单位名称和纳税人登记号的相应关系准确无误。 (4)字轨号码。 销货单位开具增值税专用发票时,应按发票上的字轨号码的顺序和日期的顺序从前往后使用,不得跳号使用。 (5)开具时间。 (6)开票单位的财务专用章或发票专用章。

10,增值税专用发票网上什么验票

1.验票是否“八相符”:10位数发票代码是否与密码区的代码号相符,发票8位流水号是否与密码区流水号相符,开票日期是否与银行承兑汇票日期跨度相符,发票货物数量与单价的乘积是否与金额相符,货物金额与税额合计是否与价税合计大小写相符,购销货双方单位名称是否与合同供需方及汇票最后关系相符,发票专用章上的号码是否与销货单位纳税人识别号相符,发票货物名称是否与合同相符。  2.验章两看:看在“**增值税专用发票”字样上是否有监制章;看在发票下方是否有销货单位的增值税发票专用章(加盖财务专用章的应提供说明,加盖单位公章的增值税发票无效)。  3.合理性判断:一看15位纳税人识别号是否合理,部分假票会存在识别号为其他地区的号码或纳税人识别号数字位数不对现象;二看10位数发票代码是否合理,按规定发票代码第1-4位代表各地市、第5-6位代表制版年度、第7位代表批次、第8位代表版本的语言文字(1、2、3、4分别代表中文、中英文、藏汉文、维汉文)、第9位代表几联发票(4、7分别表示四联、七联)、第10位代表发票的金额版本号(1、2、3、4分别表示万元版、十万元版、百万元版、千万元版;0表示电脑发票),特别应注意1-4位地区代码是否与供货单位所在地相符;三看发票填制方式是否合理,按规定应纳税所得额在10万元以内的,可提供手写发票,应纳税所得额在10万元以上的,应提供电脑版发票;四看发票是否有项目填写不齐全、字迹模糊涂改等不合理现象。  二、从企业历史开票所附增值税发票进行汇总分析  主要是针对循环开票企业而言,遇到开票较多、金额较大且较可疑的重点开票企业,可用EXCEL制表对发票各要素(主要包括发票流水号、发票代码、开票时间、金额、销货单位基本情况)进行排列对比,从中发现破绽。  1.看是否有号码相同而内容不同的发票存在;  2.对比密码区密码,看是否有相同或大部分相同现象的存在(根据规定,密码不可能完全相同或大部分相同);  3.看连续发票号码中是否有发票流水号在前,但开具时间在后现象;  4.看是否有发票流水号相连,而其他要素如销货单位、地区代码不同现象;  5.看是否有同一企业开出的发票中销货单位基本情况不同现象。  三、申请税务部门认证  1、属本地开票的:对于开通电话查询(如12366纳税服务热线)和互联网辨别发票真伪功能(如国税局网站)的地区,可通过电话或互联网进行查询;对于需到税务部门认证的,可申请税务征收部门辨别发票真伪及内容是否与实际相符。  2、属外地企业开票的:可要求税务稽查部门通过协查系统查询;对于稽查部门无法查询的外地企业开票可申请税务征收部门进行认证,具体做法是虚录一个本地企业,将密码区密码录入电脑,然后由系统解算出是否与发票内容相符。
一 增值税专用发票概念 一、 增值税专用发票的概念 增值税专用发票(以下简称专用发票)是发货票中的一种,专用发票是供增值税一般 纳税人(以下简称一般纳税人)生产经营增值税应税项目使用的一种特殊发票,它不仅 是一般的商事凭证,而且还是计算抵扣税款的法定凭证。一般来说,专用发票的涵义 有以下四个方面的内容。 (一)专用发票是一种经济责任证书。一笔购销经济业务的发生,首先必须有买卖 双方存在,买方同意买进货物付出货款,卖方同意卖出货物收进货款,购销业务才算 发生,而最初明确买卖双方在收进和付出上的经济责任的证明书就是发票,因为发票 上载明了货物品名、数量、单价、货款、买卖双方名称等内容。 (二)专用发票是一种会计核算凭证。我们知道,进行会计核算必须有记录经济业 务和明确经济责任的书面证明——原始凭证,而专用发票则是重要的原始凭证。 (三)专用发票是一种法律证书。专用发票作为一种经济责任证书和会计核算凭证 的同时,很自然地又成了一种法律责任证书。如果违反专用发票管理规定,将会受到 经济和法律上的惩罚。 (四)专用发票是一种扣税凭证。专用发票记载的增值税税额,是纳税人购进货物 时所负担的增值税税款,纳税人可以凭借其取得的专用发票申报抵扣进项税额,因此 专用发票又是一种扣税凭证。 二 专用发票与普通发票的联系与区别 一、专用发票与普通发票共同之处,两者都是发货票,都必须套印发票监制章, 都是商事凭证,都是经济责任证书、法律责任证书、会计核算凭证。 二、专用发票与普通发票区别 专用发票除具有普通发票的功能与作用外,还是纳税人计算应纳税额的重要凭证 ,与普通发票相比,它有以下区别: (一)使用范围不同 专用发票只限于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用;而普通发票 则可以用于所有纳税人的所有经营活动,当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税 项目。 (二)作用不同 普通发票只是一种商事凭证,而专用发票不仅是一种商事凭证,还是一种扣税凭证 。 (三) 票面反映内容不同 专用发票不但要包括普通发票所记载的内容,而且还要记录购销双方的税务登记 号、地址、电话、银行帐户和税额等。 (四) 联次不同 专用发票不仅要有普通发票的联次,而且还要有扣税联。 (五) 反映的价格不同 普通发票反映的价格是含税价,税款与价格不分离;专用发票反映的是不含税价,税 款与价格分开填列。
文章TAG:国税专业发票核查是什么国税专业发票

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